Bogotá D.C., Octubre de
2011
2: 00 a 2:10 p.m.
El proceso en imágenes
2:15 a 2:30 p.m.
Introducción y Saludo de Bienvenida
2:30 a 2:40 p.m.
Informe de Control Social – Recursos comprometidos 2010-2011
2:40 a 4:00 p.m.
Resultados de la Fase III a nivel de Ciudad
Oficina Asesora de Planeación SED
3:00 a 3:30 p.m.
Resultados de la Fase III a nivel local
Oficina Asesora de Planeación SED
3:30 a 4:00 p.m.
Desarrollo Fase IV - Asignación
4:00 a 4:15 p.m.
Compromisos y Cierre
Oficina Asesora de Planeación – Equipo de Trabajo de Programas y Proyectos
FASE V 2010 CONTROL
SOCIAL
• Jornadas de rendición de cuentas en las 20 localidades
sobre la ejecución de los recursos y Directores locales.
• Informe de control social I y II trimestre 2011
FASE I INFORMAR Y
PREPARAR
• Realizado en 20 localidades
• Listado inicial de necesidades identificadas por Consejo
Consultivo, mesas estamentales y Colegios.
FASE II PRIORIZACIÓN
• Realizado en 20 localidades
• Elaboración de tarjetón para votación con 10 - 12
necesidades.
FASE III VOTACIÓN
• Fecha de Inicio 19 de septiembre, fecha de cierre 2 de
octubre de 2011.
• La comunidad elije la necesidad de considera mas
importante en su localidad.
FASE IV ASIGNACIÓN
• Distribución de recursos de acuerdo con resultados
de votación.
• Prevista para octubre 3ra o 4ta versión de
anteproyecto.
Oficina Asesora de Planeación – Equipo de Trabajo de Programas y Proyectos
Oficina Asesora de Planeación – Equipo de Trabajo de Programas y Proyectos
• Asignación de 15.836.422.246 millones distribuidos en 15 Localidades para realizar
obras menores en los colegios.
TRIMESTRE 1 • Elaboración de presupuestos de obra,
• Procesos precontractuales : plan licitatorio por de la Dirección de Construcciones.
ENERO MARZO
TRIMETRE 2
ABRIL - JUNIO
TRIMESTRE 3
JULIO SEPTIEMBRE
• Suspensión de recursos por valor de $ 5.836.422.246 por el MEN.
• Ajuste al plan de inversión a $ 10.000 Millones.
• Ajuste a los presupuestos y soportes técnicos, de los colegios se inicia proceso
precontractual nuevo plan licitatorio.
• Suspensión de recursos originada en déficit que afronta la SED por valor de $73.200
millones en recursos de fuente SGP.
• Se suspenden todos los recursos disponibles por el SGP.
• Se espera que el MEN expida el ultimo CONPES para el mes de octubre para
establecer situación real.
Oficina Asesora de Planeación – Equipo de Trabajo de Programas y Proyectos
LOCALIDAD
META PP
META
SUBSIDIOS*
CIUDAD
BOLIVAR
200
93
META
CREDITOS*
97
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
FIRMA ACTA DE
ASPIRANTES
REQUISITOS
REQUISITOS
COMPROMISO
SUBSIDIOS
CREDITOS
266
135
86
118
Principales motivos de la no admisión de los
aspirantes
Ya registra
subsidio
Año de
graduación
1998
Graduado en
otra ciudad
Nro. de
documento
errado
No esta inscrito
en el sistema
del SISBEN
Oficina Asesora de Planeación – Equipo de Trabajo de Programas y Proyectos
No registra
ICFES
Año de
graduación
anterior a 2005
LOCALIDAD
CIUDAD
BOLIVAR
COMPONENTE
COLEGIOS
PRESUPUESTO
EJECUTADO
289 - Manejo del
tiempo libre
Antonio García, Arborizadora Alta, Canadá, Cedid Ciudad Bolívar,
Ciudad Bolívar - Argentina, Ciudad de Montreal, Compartir
Recuerdo, Cundinamarca, El Minuto de Buenos Aires, El Paraíso
de Manuela Beltrán, El Tesoro de la Cumbre, Estrella del Sur,
Guillermo Cano Isaza
$ 750.000.000
$ 750.000.000
Fuente: Informe de consolidación de necesidades OAP - Corte Junio 2011
Resultados:
De acuerdo con la información presentada por el área técnica en el informe de gestión y
seguimiento del mes de Junio se ha ejecutado un 69.4% del presupuesto equivalente a
$2.055.000.000
Participación de conformidad con los intereses de los estudiantes, proyecto Educativo
Institucional y según inscripción.
Se inician las sesiones de formación en las temáticas seleccionadas por cada colegio para los
clubes lúdicos artísticos y deportivos, en los horarios y espacios acordados con cada colegio.
Se realiza exposición final de resultados en cada institución educativa a partir del mes de
Octubre.
El informe de seguimiento con corte a septiembre 30 no se ha recibido del área técnica.
Oficina Asesora de Planeación – Equipo de Trabajo de Programas y Proyectos
TRIMESTRE 1
AVANCES:
Selección
de
las
entidades proponentes.
AVANCES:
Conformación
Banco
Oferentes.
TRIMESTRE 2
de
Giro de transporte
a los colegios
beneficiados.
Habilitación
banner
Banco de oferentes.
Selección
de
los
colegios
de
las
entidades de acuerdo a
su PEI.
Legalización convenio
de cooperación SED –
COLSUBSID
Oficina Asesora de Planeación – Equipo de Trabajo de Programas y Proyectos
TRIMESTRE 3
AVANCES:
Realización Taller
docentes
con
Iniciación Expediciones
Pedagógicas
(30
colegios)
Se ha ejecutado el 64%
del presupuesto.
Pendiente: Socialización
de las Expediciones.
NECESIDAD
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
ESCUELAS DE MADRES Y PADRES
ADECUACIÓN DE OBRAS MENORES
DOTACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO
APOYO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
FORMACIÓN DE DOCENTES
REALIZACIÓN DE SALIDAS PEDAGÓGICAS
MEJORAR CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
DOTACIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES
SALUD AL COLEGIO: CONSUMO DE ALCOHOL Y SPA, SEXUALIDAD
ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NEE
DOTACIÓN DE LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y/O BIOLOGÍA
DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS
DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CULTURA, ARTE Y/O DEPORTE
DOTACIÓN DE LABORATORIOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INTENSIFICACIÓN HORARIA Y PRUEBAS SABER
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE BILINGÜISMO
DOTACIÓN DE MOBILIARIO
SUMINISTRO DE COMIDAS CALIENTES
PLANES EN DERECHOS HUMANOS
DESARROLLO DE PRAE Y PIGA
FOMENTAR PARTICIPACIÓN, GOBIERNO ESCOLAR
Oficina Asesora de Planeación – Equipo de Trabajo de Programas y Proyectos
TOTAL
19
14
14
13
10
9
9
9
8
7
7
7
7
7
6
5
5
5
5
5
5
5
Con la participación de todos
se decide la inversión de la localidad
Oficina Asesora de Planeación – Equipo de Trabajo de Programas y Proyectos
Oficina Asesora de Planeación – Equipo de Trabajo de Programas y Proyectos
VOTACIÓN
264.252
VOTOS
VALIDOS
232.595
ITEM
TOTAL
ENCUESTAS COMPLETAS
264.260
DOCUMENTOS ERRADOS POR ESTUDIANTE
19.227
DUPLICADOS POR DOCUMENTO-NOMBREAPELLIDOS
9.038
INCONSISTENCIA IDENT. RECTOR,
ORIENTADOR, DOCENTE,ADMIN
1.912
DOCUMENTOS ERRADOS POR OTRO
ESTAMENTO
1.467
NOMBRES INCONSISTENTES
Oficina Asesora de Planeación – Equipo de Trabajo de Programas y Proyectos
ENCUESTAS VALIDAS
21
232.595
Total general
232,595
33,080
11 - SUBA
23,666
18 - RAFAEL URIBE URIBE
08 - KENNEDY
19,426
19 - CIUDAD BOLIVAR
19,349
07 - BOSA
19,176
10 - ENGATIVA
18,648
16 - PUENTE ARANDA
16,516
04 - SAN CRISTOBAL
16,007
05 - USME
10,533
06 - TUNJUELITO
10,294
12 - BARRIOS UNIDOS
8,520
01 - USAQUEN
8,098
14 - LOS MARTIRES
6,778
09 - FONTIBON
6,666
15 - ANTONIO NARIÑO
6,157
03 - SANTA FÉ
5,301
02 - CHAPINERO
1,447
13 - TEUSAQUILLO
1,178
20 - SUMAPAZ
893
17 - LA CANDELARIA
862
-
50,000
100,000
Oficina Asesora de Planeación – Equipo de Trabajo de Programas y Proyectos
150,000
200,000
250,000
250000
232595
100.00%
200000
158304
150000
120.00%
100.00%
80.00%
68.06%
60.00%
100000
40.00%
54522
50000
23.44%
20.00%
8932
0
3.84%
6668
2.87%
1520
1158
0.65%
Votación general por estamento
0.50%
899
0.39%
290
0.12%
264
0.11%
Distribución % por estamento
Oficina Asesora de Planeación – Equipo de Trabajo de Programas y Proyectos
38
0.02%
0.00%
LOCALIDAD
VOTACIÓN 2011
VOTACIÓN 2010
DIFERENCIA
%
ANTONIO NARIÑO
6.157
1.634
4.523
277%
BARRIOS UNIDOS
8.520
3.712
4.808
130%
19.176
11.452
7.724
67%
1.447
857
590
69%
CIUDAD BOLIVAR
19.349
12.874
6.475
50%
ENGATIVA
18.648
1.762
16.886
958%
FONTIBON
6.666
4.122
2.544
62%
KENNEDY
19.426
9.473
9.953
105%
1.099
(237)
-22%
6.778
2.374
4.404
186%
PUENTE ARANDA
16.516
3.455
13.061
378%
RAFAEL URIBE URIBE
23.666
10.086
13.580
135%
SAN CRISTOBAL
16.007
15.138
869
6%
5.301
2.141
3.160
148%
33.080
11.208
21.872
195%
245
648
264%
1.178
782
396
51%
10.294
2.484
7.810
314%
8.098
5.119
2.979
58%
10.533
6.394
4.139
65%
BOSA
CHAPINERO
LA CANDELARIA
LOS MARTIRES
SANTA FÉ
SUBA
SUMAPAZ
TEUSAQUILLO
TUNJUELITO
USAQUEN
USME
862
893
TOTAL GENERAL
232.595
106.411
Oficina Asesora de Planeación – Equipo de Trabajo de Programas y Proyectos
126.184
54%
Implementar programas de educación superior profesional.
Fomentar escuelas deportivas, culturales y científicas dentro de las instituciones
educativas; fortalecerlas y dotarlas con los implementos necesarios propendiendo por el
aprovechamiento del tiempo libre.
Dotar y actualizar los laboratorios de ciencias, física, química y biología, tecnología e
idiomas.
Apoyar la vitrina pedagógica.
Mejorar la infraestructura y las plantas físicas de los colegios garantizando la buena
calidad de los materiales.
Recursos para mejoramiento de infraestructura de plantas físicas y obras menores.
Dotación de equipos de cómputo para las salas de informática, biblioteca, sala de
docentes, personal administrativo y directivo.
Dotación equipos de cómputo.
Brindar programas de aprovechamiento del tiempo libre.
Invertir en infraestructura y mantenimiento permanente, adecuación de obras menores.
Oficina Asesora de Planeación – Equipo de Trabajo de Programas y Proyectos
4879
5443
5788
6440
6517
6567
7572
8700
9537
12102
Oficina Asesora de Planeación – Equipo de Trabajo de Programas y Proyectos
LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
EN LA FILA SUPERIOR EN NEGRILLA ENCONTRARÁ LA NECESIDAD PLANTEADA POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LAS FASES I Y II
IMPORTANTE: EN LA FILA 2 SE ENCUENTRA LA ESTRAGEGIA QUE LA SED PLANTEA PARA ATENDER LA NECESIDAD
1
2
Apoyo de entidades que desarrollen programas de atención a niñas, niños y jóvenes en la prevención de consumo se sustancias
psicoactivas.
A través del programa Salud al Colegio, se hace una caracterización de las situaciones que se presentan en el colegio. A partir de la
necesidad, el interés y el compromiso de cada institución educativa, se realiza un trabajo pedagógico y psicopedagógico con
estudiantes, madres y padres de familia, docentes y orientadores, el número de sesiones se establecen de acuerdo con la situación, el
tiempo y el espacio del colegio.
Cubrir la formación de los estudiantes en extraedad y necesidades educativas especiales en el sector
La SED garantiza el acceso a niños y niñas con necesidades educativas especiales y en discapacidad, dependiendo su condición, se le
asigna un colegio que pueda brindar la atención requerida y que cuente con docentes capacitados, adicionalmente, se apoya en la
construcción de currículos flexibles, didácticas y alternativas pedagógicas.
La dotación de aulas para discapacidad depende de la disponibilidad de recursos, puesto que esto se realiza con aportes de las
Cooperativas y donaciones particulares, razón por la cual son estas organizaciones quienes deciden a qué colegios desean beneficiar.
Dotación de equipos de cómputo para las salas de informática, biblioteca, sala de docentes, personal administrativo y directivo
3
4
5
Reposición por obsolescencia de equipos de cómputo para uso de las aulas de informática, bilingüismo, bibliotecas, salas de docentes
y áreas administrativas. Tener en cuenta años de vida útil y estado de los equipos. Las aulas deben tener 2 niños por computador.
Formar escuelas deportivas , culturales y artísticas vinculadas a los PEI
Conformación de clubes lúdico artísticos en diferentes temáticas y de escuelas de formación deportiva en dos disciplinas: baloncesto y
fútbol, de acuerdo con los intereses de los estudiantes y los horarios y espacios del colegio.
Establecer el programa de Bilingüismo
El proyecto de Bilingüismo se desarrolla gradualmente, inicia con un proceso de sensibilización y ajuste curricular y al PEI, la selección
de los colegios depende de la voluntad y compromiso de cada Institución. La SED Apoya el desarrollo de actividades en los colegios
con herramientas orientadas al aprendizaje de una segunda lengua. Promueve programas de inmersión nacional ó internacional para el
desarrollo de las cuatro habilidades y la generación de ambientes que favorezcan el uso y la practica de la misma.
Oficina Asesora de Planeación – Equipo de Trabajo de Programas y Proyectos
LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
EN LA FILA SUPERIOR EN NEGRILLA ENCONTRARÁ LA NECESIDAD PLANTEADA POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LAS FASES I Y II
IMPORTANTE: EN LA FILA 2 SE ENCUENTRA LA ESTRAGEGIA QUE LA SED PLANTEA PARA ATENDER LA NECESIDAD
6
7
8
9
10
Crear una Escuela de Oficios para Padres
Es función de todas las instituciones educativas públicas y privadas desarrollar el programa Escuela para padres y madres (ley 1404 de
2010). En caso de resultar ganadora esta necesidad, la SED propondrá el mecanismo adecuado para apoyo a los colegios en la
implementación de estrategias adecuadas.
Adjudicar 400 subsidios para educación superior
La SED no puede comprometerse a gestionar y garantizar cupos en Instituciones de Educación Superior, sino a facilitar mecanismos de
financiación a través de créditos y subsidios para educación técnica y tecnológica, y en el caso del Fondo de Mejores Bachilleres, para
educación profesional, dependiendo de la disponibilidad de recursos. Requisitos: ser egresado del sistema educativo oficial y haber
presentado la prueba Saber 11°. Para subsidio, acreditar Sisben metodología II (nivel 1 o 2) o metodología III (hasta 50 puntos). Para
crédito, acreditar que pertenece a estratos 1, 2 o 3.
Mejorar el nivel de convivencia, en algunas sedes hay problemas de seguridad en el entorno.
Se hace acompañamiento a los colegios mediante talleres y jornadas lúdicas y de sensibilización para el posicionamiento en el
territorio. Se desarrolla el programa de caminos seguros, se apoyan iniciativas de convivencia y estrategias de comunicación en
medios escolares.
Dotación e implementación de recursos audiovisuales(tv., DVD, videobeam, equipos de sonido, etc.)
Dotación de equipos como: fotocopiadoras, multicopiadoras, video beam, TV, reproductores de cd, retroproyectores, tableros
electrónicos, telones, megáfonos, cámaras fotográficas, grabadoras, fax, teléfonos. Se debe tener en cuenta que no se atenderán
colegios que hayan recibido estos equipos en los últimos 5 años.
Salidas Pedagógicas
Recorridos que realizan los estudiantes de un ciclo educativo por colegio a uno o más escenarios educativos y culturales de la ciudad,
de conformidad con el proyecto pedagógico presentado por el colegio y las alternativas del banco de oferentes que presente la SED.
Los recorridos están orientados a colegios que no hayan sido beneficiados en los últimos 3 años.
Oficina Asesora de Planeación – Equipo de Trabajo de Programas y Proyectos
3,75%
Administrativo
Directivo Docente
Dirección Local*
Docente
22.59%
Egresado
Estudiante
Madre/Padre de Familia
Orientador
Otro
Rector
70.40%
Oficina Asesora de Planeación – Equipo de Trabajo de Programas y Proyectos
Dotación de equipos de cómputo para las salas de informática, biblioteca,
sala de docentes, personal administrativo y directivo.
7572
4338
Salidas pedagógicas.
1567
Formar escuelas deportivas, culturales y artísticas vinculadas a los PEI.
Dotación e implementación de recursos audiovisuales (TV, DVD, videobeam,
equipos de sonido, etc.).
1463
1310
Adjudicar 400 subsidios para educación superior.
Apoyo de entidades que desarrollen programas de atención a niñas, niños y
jóvenes en la prevención de consumo de sustancias psicoactivas.
1170
834
Establecer el programa de bilingüismo.
Cubrir la formación de los estudiantes en extraedad y necesidades educativas
especiales en el sector.
Mejorar el nivel de convivencia; en algunas sedes hay problemas de
seguridad en el entorno.
Crear una escuela de oficios para padres.
484
387
222
(en blanco)
Oficina Asesora de Planeación – Equipo de Trabajo de Programas y Proyectos
COLEGIO
MOCHUELO ALTO
CIUDAD DE MONTREAL
CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE
RUR QUIBA ALTA
UNION EUROPEA
CIUDAD BOLIVAR - ARGENTINA
SANTA BARBARA
RAFAEL URIBE URIBE
VILLAMAR
ISMAEL PERDOMO
MARIA MERCEDES CARRANZA
LEON DE GREIFF
EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN
ESTRELLA DEL SUR
GUILLERMO CANO ISAZA
RUR PASQUILLA
COMPARTIR RECUERDO
SAN FRANCISCO
FANNY MICKEY
JOSE JAIME ROJAS
TOTAL
VOTOS
TOTAL
MATRICULA
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN
468
1091
1747
709
1489
1192
960
831
420
1153
1174
647
452
826
793
280
385
663
260
211
336
961
2132
1120
2407
2035
1894
1757
894
2967
3406
2096
1521
2937
3358
1232
1802
3475
1561
1328
139%
114%
82%
63%
62%
59%
51%
47%
47%
39%
34%
31%
30%
28%
24%
23%
21%
19%
17%
16%
Oficina Asesora de Planeación – Equipo de Trabajo de Programas y Proyectos
COLEGIO
SOTAVENTO
EL MINUTO DE BUENOS AIRES
LA ARABIA
ACACIA II
CANADA
LA ESTANCIA - SAN ISIDRO LABRADOR
EL TESORO DE LA CUMBRE
SIERRA MORENA
REPUBLICA DE MEXICO
ARBORIZADORA ALTA
JOSE MARIA VARGAS VILA
NICOLAS GOMEZ DAVILA (ANTES SAN FRANCISCO I LA CASONA)
ANTONIO GARCIA
JOSE CELESTINO MUTIS (ANTES MOCHUELO BAJO)
RODRIGO LARA BONILLA
CUNDINAMARCA
CEDID CIUDAD BOLIVAR
ARBORIZADORA BAJA
PARAISO MIRADOR
Otro
(en blanco)
TOTAL
TOTAL
VOTOS
TOTAL
MATRICULA
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN
148
268
109
341
91
395
187
487
207
207
161
1010
1890
803
2591
892
3926
1884
6004
2665
2976
2554
15%
14%
14%
13%
10%
10%
10%
8%
8%
7%
6%
176
133
69
183
144
124
15
15
135
1
2910
2546
1468
4361
3722
5070
2547
3081
0
0
6%
5%
5%
4%
4%
2%
1%
0%
0%
0%
19.347
Oficina Asesora de Planeación – Equipo de Trabajo de Programas y Proyectos
92.119
Oficina Asesora de Planeación – Equipo de Trabajo de Programas y Proyectos
10%
• CUOTA FIJA
3.000 Millones 20
localidades
Presupuesto base entregado a
todas
las
localidades
que
participaron del proceso
Distribución
30.000.000.000
85%
5%
• CUOTA VARIABLE
• RECONOCIMIENTO A
LA PARTICIPACIÓN
Variables
1.500 millones
en 44 colegios
Oficina Asesora de Planeación – Equipo de Trabajo de Programas y Proyectos
CUOTA VARIABLE
$ 25.500.000.000
MATRICULA
$ 5.100.000.000
20%
NBI
$ 2.550.000.000
10%
VOTACIÓN
$ 10.200.000.000
40%
COLEGIOS
$7.650.000.000
30%
Reconocimiento a los colegios
con mayor votación en la
localidad vs. matricula.
Distribución
Total asignado localidad 2012
$2.970.304.817
Cuota Fija
$ 150.000.000
Cuota Variable
$2.820.304.817
Premiación colegios
Total con premiación
Oficina Asesora de Planeación – Equipo de Trabajo de Programas y Proyectos
$87.249.505
$3.057.554.322
Presupuesto:
PROPUESTA SED
$ 3.057.554.322
CIUDAD BOLIVAR
Acciones de Mejoramiento
Estrategia
Reposición por obsolescencia de equipos de cómputo para
Dotación de equipos de cómputo uso de las aulas de informática, bilingüismo, bibliotecas,
para las salas de informática,
salas de docentes y áreas administrativas. Tener en cuenta
biblioteca, sala de docentes,
años de vida útil y estado de los equipos. Las aulas deben
personal administrativo y
tener 2 niños por computador. Se debe contar con el
directivo.
mobiliario y la conectividad adecuadas para el
funcionamiento de los equipos.
COLEGIO CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE
(IED)
Colegios premiados
COLEGIO CIUDAD DE MONTREAL (IED)
COLEGIO MOCHUELO ALTO (CED)
TOTAL PRESUPUESTO
Oficina Asesora de Planeación – Equipo de Trabajo de Programas y Proyectos
No
colegio
39
1
1
1
Valor total
$ 2.970.304.817
$ 41.268.867
$ 26.840.704
$ 19.139.934
$ 3.057.554.322

Los recursos asignados a cada localidad corresponden única y exclusivamente al presupuesto de inversión no
recurrente de la Secretaría de Educación del Distrito.

Los recursos se asignarán teniendo en cuenta los topes establecidos por los proyectos, una vez garantizados los
demás compromisos de la SED.

Solo se financiarán acciones de mejoramiento enmarcadas en los proyectos de inversión de la SED, en caso contrario,
se propondrán acciones complementarias.

Solo se financiarán las acciones de mejoramiento que hayan resultado ganadoras en la Fase III de Votación del
ejercicio de Planeación Participativa SED.

Solo se atenderán obras de mejoramiento que no requieren licencia de construcción, acciones como reforzamiento,
construcción o movimiento de colegios no pueden tenerse en cuenta.

Por ser un ejercicio local, se beneficiarán todos los colegios de la localidad.

Los colegios que hayan obtenido mayor votación tendrán en proporción un reconocimiento, cuya metodología de
ejecución será informada tan pronto se hagan las consultas pertinentes

Las acciones ganadoras que sean más costosas que el presupuesto definido para cada localidad, no serán tenidas en
cuenta en este ejercicio, pero se le presentarán al gerente del proyecto correspondiente para estudiar su posible
financiación en futuras vigencias.

Los recursos serán ejecutados desde el nivel central; sin embargo, se están haciendo las consultas y revisiones del
caso para establecer la viabilidad de girar los recursos a los Fondos de Servicios Educativos, para ser ejecutados
desde los colegios con la orientación y supervisión de la SED.
Oficina Asesora de Planeación – Equipo de Trabajo de Programas y Proyectos
 Multiplicar la información relacionada con el esquema de
Planeación Participativa
al interior de las
correspondientes instancias de participación local, en las
que tienen asiento los asistentes al taller.
 Socializar resultados de la jornada de votación y dar a
conocer los compromisos de la SED para su
financiación.
 Designar los dos representantes de la localidad que
apoyarán el ejercicio de control social al resultado del
ejercicio 2011-2012, y realizaran seguimiento a los
compromisos asumidos por la SED en sus proyectos de
inversión.
 Las personas que apoyaran el control social,
mantendrán informado al consejo consultivo sobre las
situaciones que se presenten y estarán en constante
comunicación con los Directores Locales.
 Estar pendiente de los requerimientos para consolidar
información y tramitarlos en el menor tiempo posible.
 SED: definir e informar la metodología de ejecución de
los recursos de colegios premiados.
Oficina Asesora de Planeación – Equipo de Trabajo de Programas y Proyectos
Con la participación de todos
se decide la inversión de la localidad
Oficina Asesora de Planeación – Equipo de Trabajo de Programas y Proyectos
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