Energía para medios de
Claves del futuro de la
comunicación
Energía en España
José Miguel Villarig
Presidente de APPA
Madrid, 20 de enero de 2014
APPA, 26 años al servicio de las renovables
 Constituida en 1987, APPA agrupa a 500 empresas con intereses en distintas
tecnologías. Con una presencia activa tanto en España como en Europa, la asociación
defiende una visión integradora de todas las tecnologías renovables.
 Secciones de APPA:
 Biocarburantes
 Geotérmica (Alta Entalpía)
 Minieólica
 Biomasa
 Geotérmica (Baja Entalpía)
 Minihidráulica
 Eólica
 Marina
 Solar Fotovoltaica
 APPA está representada en los siguientes organismos:
 Comisión Nacional de Energía (CNE).
 CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas).
 Comité de Agentes del Mercado de la Electricidad.
 Miembro de Comités de AENOR, ENAC, etc.
 Otras entidades públicas (agencias autonómicas de la energía, centros tecnológicos, etc.).
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Madrid, 20 de enero de 2014
APPA, 26 años al servicio de las renovables
 Presencia en Europa:
 Miembro de:
• AEBIOM  European Biomass Association.
• EBB  European Biodiesel Board.
• EGEC  European Geothermal Energy Council.
• EPIA  European Photovoltaic Industry Association.
• EREF  European Renewable Energies Federation.
• ESHA  European Small Hydropower Association.
• EUFORES  European Forum for Renewable.
• EU-OEA  European Ocean Energy Association.
• EWEA  European Wind Energy Association.
• GIA  Geothermal Implementing Agreement.
 También desarrolla actividades de representación ante las
instituciones y los parlamentarios europeos.
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Madrid, 20 de enero de 2014
Cobertura de la demanda en 2013
Generación neta total nacional: 273.598 GWh.
Renovables RE:
Total renovables:
29%.
41%.
Fuente: REE (Avance Informe 2013)
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Madrid, 20 de enero de 2014
Mix energético
Mix energético, principales características:
 Debe garantizar la seguridad de suministro.
 La energía resultante ha de ser competitiva.
 Sostenibilidad medioambiental.
 Sostenibilidad económica.
La dependencia energética sigue siendo el más grave problema de nuestro
sistema energético, aunque el déficit de tarifa es el más urgente.
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Madrid, 20 de enero de 2014
Cifras propuestas por el Gobierno: Año 2020
TOTAL NACIONAL POR TECNOLOGÍA
Año 2012
Objetivo Año 2020
Nuclear
7.853
7.256
Carbón
11.758
8.130
3.429
2.308
27.194
28.500
Cogeneración
7.361
14.400
Bombeo
2.747
5.700
47.274
66.300
Hidroeléctrica
17.057
16.400
Eólica
22.722
35.750
Solar fotovoltaica
4.538
7.250
Solar termoeléctrica
2.000
4.800
957
2.100
% ER / E FINAL (Según Directiva EE.RR.)
16,2%
20,8%
Autoabastecimiento
30,3%
≈ 40%
Fuel / Gas
Ciclo combinado
Potencia instalada (MW)
Renovables (según PER 2011-2020)
Geotermia, biomasa, biogás, RSU y otros
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Madrid, 20 de enero de 2014
Relación entre déficit y primas
Aunque las primas son solo los costes y no se están contemplando los beneficios,
comparando, año a año, las primas recibidas por las energías renovables y el déficit de
tarifa, puede observarse que la evolución no guarda relación.
Fuente: CNE
No se observa ninguna relación causal entre primas renovables y déficit de tarifa.
La diferencia entre déficit y primas fue de 3.291 millones en 2005 y de 3.864 millones en 2008.
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Madrid, 20 de enero de 2014
Déficit de tarifa y ahorro neto acumulado
En el periodo 2005-2012, el abaratamiento neto acumulado ascendió a
5.639 millones de euros, siendo el déficit de tarifa acumulado de 36.786 millones.
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Madrid, 20 de enero de 2014
Abaratamiento del mercado (pool)
Las energías renovables sustituyen a unidades de generación convencional con
un coste marginal más elevado que fijarían un precio en el mercado más alto.
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Madrid, 20 de enero de 2014
Precio (€/MWh)
Mercado eléctrico: determinación del precio de casación
COBRO A PRECIO
OFERTADO
PRECIO DE CASACIÓN
45
GAS/C.COMBINADO
CARBÓN
NUCLEAR
RENOVABLES
0
5000
HIDROEL.
10000
15000
20000
25000
30000
Energía (MWh)
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Madrid, 20 de enero de 2014
Mercado eléctrico: ahorro en el Mercado Diario (millones de €)
Las energías renovables abarataron el precio del Mercado Diario de OMIE en 2012 en
4.056 millones de euros. Un ahorro de 18,12 euros por cada MWh adquirido.
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Madrid, 20 de enero de 2014
Exceso de potencia en el sistema
En el periodo 2005-2012 la potencia instalada se ha incrementado un 37,8%,
mientras que la demanda de electricidad únicamente creció un 2,4%.
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Madrid, 20 de enero de 2014
Evolución de la potencia instalada
Fuente: REE y CNE
La potencia instalada de ciclos combinados de gas natural fue la tecnología
que más se incrementó durante el periodo 2005-2012 con 14.060 nuevos MW.
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Madrid, 20 de enero de 2014
Dependencia energética
Fuente: MINETUR
Si contabilizamos el combustible nuclear, el 75,6% de la energía primaria que se consume en
España es importada. Sólo el 12,2% de la energía primaria fue renovable en 2012.
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Madrid, 20 de enero de 2014
Balanza de pagos
La balanza comercial española tuvo en 2012 un saldo importador de
30.758 millones de euros, con un déficit energético de 45.504 millones.
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Madrid, 20 de enero de 2014
Precios de la electricidad: Coste del Sistema Eléctrico en 2013
Coste total del Sistema Eléctrico en 2013:
35.946 M€
 Coste de la energía:
14.562 M€
 Costes regulados:
21.384 M€





Cuotas de destino específico (insulares, extra peninsulares):
Transporte:
Distribución y gestión comercial:
Déficit de tarifa (principal e intereses):
Primas al Régimen Especial:
 Cogeneración:
 Renovables:
 Bono social:
 Interrumpibilidad:
 Otros:
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2.164 M€
1.477 M€
5.005 M€
3.182 M€
2.450 M€
6.136 M€
308 M€
470 M€
191 M€
Madrid, 20 de enero de 2014
Propuestas de APPA anteriores a la reforma energética
APPA propuso al Ministerio de Industria una serie de medidas a tener en cuenta en la
reforma del sector eléctrico:
 Aumentar ingresos del sistema: CTC’s, corregir sobrerretribución nuclear y gran
hidráulica, aumento costes CO2, modificación de los peajes de acceso y liberalización
real del sector.
 Reducir costes del sistema: trasladar a los PGE los costes que no son energéticos,
eliminar incentivo a la inversión, rentabilidades "razonables" en todas las actividades y
traspaso de primas a coste de energía.
 Renovables: restituir la seguridad jurídica, recuperar la opción de pool más prima,
temporalidad de las medidas, compensaciones a los recortes sufridos.
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Madrid, 20 de enero de 2014
Valoración de la reforma energética
 La reforma energética se ha hecho de forma improvisada, sin consenso y sin medir sus
impactos.
 Solo se actúa sobre los costes regulados.
 Totalmente discriminatoria para las renovables frente a otras formas de generación y
otras actividades reguladas.
 Imposibilidad de estimar el daño final sobre el sector. Faltan importantes desarrollos
normativos.
 Retroactividad: valora flujos de caja anteriores para calcular rentabilidad futura.
 Inseguridad jurídica. Cambio total de las condiciones al inicio de la inversión.
La reforma parte de un diagnóstico equivocado
por lo que puede causar más daño del que trata de evitar.
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Madrid, 20 de enero de 2014
Conclusiones
 El coste de la energía es y será básico en la competitividad de nuestra economía.
 Problemas más importantes: Reducir la dependencia energética. Urgente: Déficit de
tarifa.
 Planteamientos a largo plazo.
 Las energías renovables reducen el precio del pool. Ahorro neto. Beneficios
macroeconómicos.
 Sacar costes no eléctricos de la tarifa.
 Liberalización efectiva del sistema. Falta de competencia y exceso de retribución.
 Auditoría del sistema eléctrico.
 Derogación del Real Decreto-ley 9/2013 y anteriores.
 Apertura de un periodo de diálogo con el sector. Huir de la improvisación.
Reforma energética recaudatoria enfocada a resolver déficit de tarifa
sin resolver los verdaderos problemas del sistema.
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Madrid, 20 de enero de 2014
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Mercado eléctrico: coste para el consumidor / coste real del mix energético
Precio
COSTE REAL DEL
MIX ENERGÉTICO
Coste Fijo
PÉRDIDAS
PÉRDIDAS
Coste Fijo
Curva de oferta
CCGT
Renovables
HIDRAÚLICA
CARBON
Costes fijos
IMPORTACIONES
Costes Fijos
IMPORTACIONES
WindFall
Profits
FIJOS
Coste Marginal del
Sistema
COSTES
Pérdidas
Precio de
mercado
Curva de Demanda
COSTE PARA EL
CONSUMIDOR
NUCLEAR
Cantidad MWh
Demanda servida
Fuente: Jorge Fabra
El coste para los consumidores es la envolvente
de las pérdidas y de los WindFall Profits.
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Madrid, 20 de enero de 2014
Comparativas entre las tecnologías eólica y ciclo combinados: Costes
Costes de las tecnologías eólica y ciclo combinado de Gas Natural
(céntimos de euro por euro invertido)
Costes por tecnología
Coste neto
Beneficios
100
60
70
80
50
60
40
50
60
30
40
40
20
20
10
0
0
Eólica
Inversión
Ciclo
combinado
Operativo
Combustible
30
20
Eólica
Otros
Directo
Ciclo
combinado
Indirecto
Inducido
10
0
Eólica
Ciclo combinado
Fuente: Ernst & Young
El coste neto de 1 MW de ciclo combinado de gas es más del doble que el de la energía eólica.
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Madrid, 20 de enero de 2014
Comparativas entre las tecnologías eólica y ciclo combinados: Empleo y tributos
Puestos de trabajo y recaudación prevista por tecnologías
Recaudación prevista
(euros tributados por euro invertido)
Puestos de trabajo
(por cada millón de euros invertido)
16
35
14
30
12
10
25
8
20
6
15
4
10
2
0
5
Eólica
Inducido
Ciclo combinado
Indirecto
0
Eólica
Directo
Ciclo combinado
Fuente: Ernst & Young
La eólica genera 15 puestos de trabajo, mientras que el ciclo combinado únicamente 6.
La recaudación obtenida por la energía eólica triplica la aportación de los ciclos combinados de Gas Natural.
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Madrid, 20 de enero de 2014
Generación de empleo total renovable
Fuente: APPA “Estudio del impacto macroeconómico de las Energías Renovables en España – 2012”
El Sector de las Energías Renovables generó 113.899 empleos totales en 2012.
Respecto de 2011, se perdieron más de 8.600 puestos de trabajo en el Sector.
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Madrid, 20 de enero de 2014
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